Реализация Программы позволит к концу 2018 года значительно повысить конкурентоспособность российского туристского рынка, а также удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
В результате выполнения мероприятий Программы туристско-рекреационный комплекс Российской Федерации получит существенное развитие, повысится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем рынках.
Совокупный эффект от реализации мероприятий Программы можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.
Имиджевый эффект предусматривает формирование образа Российской Федерации как страны, благоприятной для туризма. Программа не только создает условия для продвижения российского туристского продукта на мировом и внутреннем рынках, но также способствует развитию экономических и культурных связей России с другими странами, улучшает мнение мировой общественности о стране в целом. Кроме того, признание Российской Федерации благоприятной для посещения страной повысит ее место во многих международных рейтингах, включая рейтинги, связанные с различными параметрами туристской конкурентоспособности, и рейтинг уровня безопасности.
Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте валового внутреннего продукта и улучшении платежного баланса страны за счет развития въездного туризма, сокращения выездного туристского потока в результате развития внутреннего туризма. Экономический эффект также связан с укреплением экономической безопасности Российской Федерации за счет создания стабильно прибыльной отрасли, не связанной с ценами на сырьевые ресурсы на мировых рынках. Реализация Программы внесет свой вклад в переход отечественной экономики на несырьевую инновационную модель развития.
Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в предполагаемых поступлениях в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (включая внебюджетные фонды) в процессе и по результатам реализации мероприятий Программы, а также в экономии средств федерального бюджета. Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, а также за счет экономии в связи с повышением занятости населения и экономическим развитием регионов.
Экологический эффект объясняется тем, что в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Указанная отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кроме того, развитие многих видов туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам страны.
Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни российских граждан за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач, связанных с удовлетворением потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении к культурным ценностям, а также с патриотическим воспитанием молодого поколения страны.
Оценка результативности и социально-экономической эффективности Программы будет произведена в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности Программы, приведенной в приложении N 8.
Интегральный общественный эффект от реализации мероприятий Программы, приведенный к году начала реализации Программы, составляет 980,3 млрд. рублей.
Интегральный коммерческий эффект от реализации мероприятий Программы, приведенный к году начала реализации Программы, оценивается в 231,3 млрд. рублей. Индекс прибыльности (доходности) частных инвестиций составляет 1,1, что позволяет считать Программу эффективной. Период окупаемости частных инвестиций в реализацию проектов, вошедших в Программу, составляет 13 лет.
Интегральный бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы составляет 574,4 млрд. рублей. Расчетный срок окупаемости бюджетных инвестиций или период возврата средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 6 лет. Коэффициент финансового участия государства в реализации Программы равен 0,26.
Экологическая эффективность Программы является неотъемлемой частью ее общей эффективности. Защита окружающей среды при реализации мероприятий Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям. Контроль соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей среды как на этапе предварительного отбора инвестиционных проектов, планируемых для реализации в рамках Программы, так и на этапе реализации Программы, в том числе обязательность прохождения экологической экспертизы проектов, обеспечивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и Программы в целом.
Оценка результативности Программы будет произведена на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, выражающих степень выполнения мероприятий Программы.
Целевые индикаторы Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли, характеризующихся увеличением внутреннего и въездного туристских потоков за счет:
создания новых туристских маршрутов и брендов, а также формирования современных востребованных туристских продуктов и расширения перечня туристских услуг;
обеспечения доступности отдыха и рекреации для широких слоев населения и привлекательности путешествий по Российской Федерации для иностранных граждан;
рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению туристских продуктов и курортно-рекреационных возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.
Оценка результативности Программы производится путем сравнения значений показателей в год окончания реализации Программы с их целевыми значениями. При этом результативность каждого мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Приложение № 1 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Единица измерения
2009 год (фактический)
2010 год (базовый период)
Реализация Программы
Прирост
(процентов)
I этап
II этап
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
к 2009 году
к 2010 году
I. Целевые индикаторы Программы
1.
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
млн. человек
28,2
29,1
31,5
31,9
32,5
33,4
34,8
37,1
59,6
54,6
2.
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения
млн. человек
3,5
3,6
4,1
4,6
5,4
6,6
8,7
11,9
557,1
538,9
II. Целевые показатели Программы
3.
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения
тыс. кв. метров
4.
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)
млн. рублей
5.
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения
тыс. единиц
6.
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
-"-
Приложение № 2 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Мероприятия, направления расходов, источники финансирования
2011 - 2018 годы - всего
В том числе
Основные результаты
I этап
II этап
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год*
2015 год*
2016 год*
2017 год*
2018 год*
Общий объем финансирования - всего
8001,7
9564,9
9902,5
16766,3
39691,7
66723,1
97176,1
84173,7
из них:
федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
419,4
543,4
543,6
1293,5
3062,1
5147,5
7496,8
6493,7
внебюджетные источники
5582,3
6521,5
6858,9
10572,8
25029,6
42075,6
61279,3
Задача 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации"
Всего по задаче
327551,9
7511,7
9120,8
9515,2
16299,6
39145,7
66097,8
96471,5
83389,6
в том числе:
капитальные вложения - всего
327226,9
7438,2
9494,1
16275,3
39113,1
66056,9
96422,3
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
92985,6
4588,6
11231,9
19075,2
27918,5
24061,4
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
23842,7
291,2
431,6
1174,3
2920,4
4983,3
7310,1
6284,8
внебюджетные источники
210398,6
6443,4
6807,1
10512,4
24960,8
41998,4
61193,7
52985,8
прочие расходы (федеральный бюджет)
73,5
25,8
21,1
24,3
32,6
40,9
49,2
57,6
1. Создание туристско-рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область
создан туристско-рекреационный кластер "Золотое кольцо"; создано более 3 тыс.
Капитальные вложения - всего
7843,5
1199,7
1256,5
957,7
851,2
649,4
дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 350 тыс. туристов в год (общее число туристов - до 0,81 млн. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
348,5
-
54,7
56,5
54,7
51,2
49,4
внебюджетные источники
2. Создание туристско-рекреационного кластера "Плес", Ивановская область
создан туристско-рекреационный кластер "Плес"; создано более 500 дополнительных
Капитальные вложения - всего
7598,6
2416,9
1755,1
1141,2
930,7
727,6
627,1
-
-
рабочих мест; увеличен туристский поток в 2,3 раза (общее число туристов - до 1,2 млн. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
2000,5
295,5
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
353,1
82,9
82,1
51,2
52,2
47,6
37,1
-
-
внебюджетные источники
-
-
3. Создание туристско-рекреационного кластера "Рязанский", Рязанская область
создан туристско-рекреационный кластер "Рязанский"; создано более 2,3 тыс.
Капитальные вложения - всего
3132,7
882,5
669,8
700,4
353,5
83,5
-
-
дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток в 3,3 раза (общее число туристов - до 1 млн. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
155,7
56,5
30,8
26,4
17,5
3,5
-
-
внебюджетные источники
-
-
4. Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область
создан автотуристский кластер "Всплеск"; создано более 1 тыс. дополнительных
Капитальные вложения - всего
337,3
367,8
294,8
367,6
351,8
234,7
-
-
рабочих мест; увеличен туристский поток в 2 раза (общее число туристов - до 1 млн. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
446,8
31,7
51,3
69,9
116,9
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
78,9
5,6
12,4
20,7
18,5
12,7
-
-
внебюджетные источники
1428,3
307,5
212,5
228,3
-
-
5. Создание туристско-рекреационного кластера "Псковский", Псковская область
создан туристско-рекреационный кластер "Псковский"; создано более 3,8 тыс.
Капитальные вложения - всего
6451,3
1468,9
1706,1
1599,7
319,7
264,9
-
-
дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток более чем в 2 раза (общее число туристов - до 700 тыс. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
547,3
415,7
400,1
367,2
46,7
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
323,3
96,6
73,4
70,6
64,8
9,7
8,2
-
-
внебюджетные источники
-
-
6. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", Алтайский край
создан туристско-рекреационный кластер "Белокуриха";
Капитальные вложения - всего
7142,5
632,5
743,4
824,8
1889,5
1602,9
1449,4
-
-
создано более 6,8 тыс. дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток в 2,8 раза (общее число туристов - до 1,2 млн. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
338,5
26,5
31,4
31,8
86,5
82,9
79,4
-
-
внебюджетные источники
-
-
7. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", г. Бийск, Алтайский край
создан автотуристский кластер "Золотые ворота"; создано более 6,8 тыс.
Капитальные вложения - всего
1355,1
268,1
135,9
285,3
282,8
239,3
143,7
-
-
дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток в 2,8 раза (общее число туристов - до 1,2 млн. туристов в год)
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
61,1
23,1
4,4
7,8
13,1
9,2
3,5
-
-
внебюджетные источники
106,5
233,5
195,7
178,1
120,2
-
-
8. Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Республика Бурятия
создан туристско-рекреационный кластер "Подлеморье"; создано более
Капитальные вложения - всего
4790,3
-
717,4
736,5
1348,9
1050,3
625,3
311,9
-
2500 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 450 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
347,3
-
36,6
119,6
81,5
23,6
-
внебюджетные источники
-
514,4
529,9
849,3
668,8
397,3
198,3
-
9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия
создан автотуристский кластер "Кяхта"; создано более 1000
Капитальные вложения - всего
1791,6
-
217,1
238,4
499,5
420,2
277,8
138,6
-
дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 350 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
132,7
-
12,1
13,3
42,9
32,6
21,3
10,5
-
внебюджетные источники
1173,9
-
170,1
316,6
267,6
176,5
88,1
-
10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия
создан автотуристский кластер "Байкальский"; создано более
Капитальные вложения - всего
-
260,5
303,2
642,3
490,2
312,6
173,2
-
1200 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 400 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
161,6
-
14,5
16,9
55,1
13,1
-
внебюджетные источники
1430,4
-
216,3
407,2
312,2
198,6
110,1
-
11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия
создан автотуристский кластер "Тункинская долина"; создано более
Капитальные вложения - всего
2063,1
-
217,1
242,7
592,3
525,2
329,9
155,9
-
1000 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 300 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
154,2
-
12,1
13,5
50,8
40,7
25,3
11,8
-
внебюджетные источники
1346,9
-
173,2
375,5
334,5
209,6
99,1
-
12. Создание туристско-рекреационного кластера "Елец", Липецкая область
создан туристско-рекреационный кластер "Елец"; создано более
Капитальные вложения - всего
5033,7
-
911,7
909,8
1712,9
805,3
416,8
277,2
-
2800 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 300 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
363,9
-
50,7
50,7
62,5
-
внебюджетные источники
3339,8
-
649,1
1085,9
512,8
264,8
176,2
-
13. Создание автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область
создан автотуристский кластер "Задонщина"; создано более
Капитальные вложения - всего
2156,7
-
217,1
216,6
642,3
560,2
312,6
207,9
-
1100 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 380 тыс. туристов в год
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
162,5
-
12,1
12,1
55,1
43,4
15,8
-
внебюджетные источники
1404,2
-
154,5
407,2
356,8
198,6
132,1
-
14. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае
созданы туристские кластеры в Краснодарском крае
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
15. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Ставропольском крае
созданы туристские кластеры в Ставропольском крае
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
16. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Тыва
созданы туристские кластеры в Республике Тыва
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
17. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Башкортостан
созданы туристские кластеры в Республике Башкортостан
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
18. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Нижегородской области
созданы туристские кластеры в Нижегородской области
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
19. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Астраханской области
созданы туристские кластеры в Астраханской области
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
20. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Алтай
созданы туристские кластеры в Республике Алтай
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
21. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Вологодской области
созданы туристские кластеры в Вологодской области
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
22. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Костромской области
созданы туристские кластеры в Костромской области
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
23. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Саха (Якутия)
созданы туристские кластеры в Республике Саха (Якутия)
Капитальные вложения - всего
-
-
-
-
-
-
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
-
-
-
-
-
-
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
24. Поддержка проектов создания туристских кластеров в перспективных регионах Российской Федерации
созданы туристские кластеры в перспективных регионах Российской Федерации; созданы дополнительные
Капитальные вложения - всего
268226,8
-
-
-
-
30709,2
60127,4
94508,2
рабочие места; обеспечено увеличение туристского потока в объеме, достаточном для выполнения целевых индикаторов Программы
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
77217,3
-
-
-
-
8770,9
17311,5
27273,5
23861,4
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
20414,4
-
-
-
-
2381,6
4613,1
7164,9
6254,8
внебюджетные источники
170595,1
-
-
-
-
19556,7
38202,8
60069,8
52765,8
25. Проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского потенциала регионов и качества региональных проектов
сформирован перечень и определены основные характеристики туристских кластеров, предполагаемых для создания в рамках
Прочие расходы (федеральный бюджет)
3,5
0,8
1,1
4,3
7,6
10,9
14,2
17,6
Программы, и обеспечен мониторинг реализации соответствующих региональных проектов
26. Проведение работ и оказание услуг, связанных с обеспечением взаимосвязи схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и документации по планировке территории с планами создания и развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров
разработка комплексных планов развития территорий с учетом создания туристско-рекреационных кластеров, учитывающих потребность в обеспечивающей инфраструктуре, а также влияние туристской отрасли
Прочие расходы (федеральный бюджет)
-
-
-
-
-
на социально-экономическое развитие регионов. Повышение эффективности мероприятий, оптимизация расходования бюджетных средств и распределения трудовых ресурсов
27. Частичное возмещение затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным участниками государственно-частного партнерства в рамках Программы в российских кредитных организациях
снижение кредитной (ссудной) нагрузки на участников государственно-частного партнерства. Привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий
Прочие расходы (федеральный бюджет)
-
-
Программы в объемах, необходимых и достаточных для достижения целевых значений индикаторов и показателей Программы
Задача 2. "Повышение качества туристских услуг"
Всего по задаче (прочие расходы)
740,5
47,7
47,8
30,8
61,4
92,1
122,8
153,5
184,4
из них:
федеральный бюджет
18,1
18,2
52,9
84,9
116,9
148,9
181,1
внебюджетные источники
98,5
29,6
29,6
9,8
8,5
7,2
5,9
4,6
3,3
1. Развитие системы подготовки кадров в сфере туризма
обеспечение развития системы повышения квалификации и
Прочие расходы (федеральный бюджет)
17,5
49,1
78,3
107,5
136,7
165,9
переподготовки кадров в сфере туризма
2. Создание условий для организации и осуществления эффективной деятельности саморегулируемых организаций
оптимизация системы контроля качества туристского продукта за счет возложения контрольных и надзорных функций за деятельностью
Прочие расходы (внебюджетные источники)
98,5
29,6
29,6
9,8
8,5
7,2
5,9
4,6
3,3
субъектов туристской отрасли на самих участников рынка
3. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий в области управления качеством туристских услуг
разработка и внедрение новых принципов, инновационных подходов и инструментов управления качеством
Прочие расходы (федеральный бюджет)
3,1
0,7
3,8
6,6
9,4
12,2
15,2
туристских услуг
Задача 3. "Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках"
Всего по задаче (прочие расходы)
3707,6
442,3
396,3
356,5
405,3
453,9
502,5
551,1
599,7
из них:
федеральный бюджет
2047,4
258,4
217,9
234,2
250,6
283,4
299,9
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
1157,3
128,2
111,8
96,6
119,2
141,7
164,2
186,7
208,9
внебюджетные источники
502,9
55,7
48,5
51,9
61,6
71,3
90,9
1. Создание автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма, обеспечивающей эффективное функционирование государственной информационной поддержки туризма в Российской Федерации, включающей в себя централизованный ресурс в сети Интернет о туристских возможностях Российской Федерации
информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Программы. Обеспечение хранения и обработки массивов данных по туристской отрасли. Обеспечение предоставления сервисов для различных групп потребителей отраслевой информации
Прочие расходы (федеральный бюджет)
2. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в России на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы информационных центров и пунктов
активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности туристской отрасли России. Создание системы туристских информационных
Прочие расходы - всего
850,3
94,2
82,1
87,6
104,1
120,6
137,1
153,6
центров и пунктов в субъектах Российской Федерации
из них:
федеральный бюджет
501,1
55,5
48,4
41,8
51,5
61,3
71,1
80,9
90,6
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
305,2
33,8
29,5
25,5
31,5
37,4
43,3
49,2
внебюджетные источники
4,9
4,2
3,7
4,6
5,4
6,2
3. Создание конкурентоспособного цифрового контента
создание единого информационного пространства российской туристской отрасли, формирование качественного наполнения и актуализация созданного цифрового контента
Прочие расходы - всего
544,9
60,3
52,6
45,5
56,1
66,7
77,3
87,9
98,5
из них:
федеральный бюджет
360,3
39,9
34,8
30,1
37,1
44,1
51,1
58,1
65,1
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
92,3
10,2
8,9
7,7
9,5
11,3
13,1
14,9
16,7
внебюджетные источники
92,3
10,2
8,9
7,7
9,5
11,3
13,1
14,9
16,7
4. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий
активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов регионов, привлечение инвестиций, внедрение передового опыта,
Прочие расходы - всего
1664,4
184,4
160,8
138,9
171,3
203,7
236,1
268,5
300,7
содействие предприятиям туристской индустрии в расширении деловых контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг
из них:
федеральный бюджет
59,6
44,9
55,3
65,8
76,3
86,8
97,3
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
759,8
84,2
73,4
63,4
78,2
107,8
122,6
137,2
внебюджетные источники
366,6
40,6
35,4
30,6
37,8
44,9
59,1
66,2
5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках
разработка и внедрение новых принципов, инновационных подходов и инструментов популяризации и продвижения российского туристского продукта на внутреннем и
Прочие расходы (федеральный бюджет)
3,4
0,8
1,1
4,3
7,4
10,5
13,6
16,9
внешнем рынках. Создание условий и предпосылок к повышению узнаваемости отечественного туристского бренда
Итого по Программе
8001,7
9564,9
9902,5
16766,3
39691,7
66723,1
97176,1
84173,7
в том числе:
капитальные вложения - всего
327226,9
7438,2
9494,1
16275,3
39113,1
66056,9
96422,3
из них:
федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)
92985,6
4588,6
11231,9
19075,2
27918,5
24061,4
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
23842,7
291,2
431,6
1174,3
2920,4
4983,3
7310,1
6284,8
внебюджетные источники
210398,6
6443,4
6807,1
10512,4
24960,8
41998,4
61193,7
52985,8
прочие расходы - всего
4773,1
563,5
469,9
408,4
578,6
666,2
753,8
841,7
из них:
федеральный бюджет
3014,4
311,4
368,1
424,8
481,5
538,6
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
1157,3
128,2
111,8
96,6
119,2
141,7
164,2
186,7
208,9
внебюджетные источники
601,4
85,3
78,1
51,8
60,4
68,8
77,2
85,6
94,2
Приложение № 7 к федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" по основным направлениям расходования средств и государственным заказчикам
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2011 - 2018 годы - всего
В том числе
I этап
II этап
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год*
2015 год*
2016 год*
2017 год*
2018 год*
1.
Капитальные вложения (межбюджетные субсидии) - всего
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.)
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страницаСлучайная страницаКонтакты