Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВВЕДЕНИЕ. Федеральное государственное бюджетное образовательное




Федеральное государственное бюджетное образовательное

Учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный индустриальный университет»

Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Сергиевом Посаде

 

Кафедра « Экономики и менеджмента »

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

По специальности «080502-Экономика и управление на предприятии в
  машиностроении»
На тему: «Разработка прогноза социально- экономического развития
  ОАО «Краснозаводский химический завод»
     

 

 

Студент- дипломник   В.А.Волкова
     
Руководитель проекта доцент, к.э.н.   А.Н. Каминская

 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ

 

Зав.кафедрой, д.э.н.   И.М. Попов  
    «   »   2015 г.
               

 

 

Сергиев Посад

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………..………………..……..3

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ………….………..……5

1.1.Сущность и целесообразность планирования………………...…….….…5

1.2.Практика планирования на современном этапе……………….…...…....10

1.3. Роль планирования в управлении предприятием….……………………17

2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КХЗ»……..21

2.1. Характеристика предприятия ОАО «КХЗ»…………………..……..…..21

2.2.Анализ финансово-хозяйственной деятельности завода..…………...…24

2.3. Анализ плановой деятельности предприятия………………….………33

3.РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОАО «КХЗ».……….…………………………………………....38

3.1.Порядок разработки прогноза социально - экономического развития ОАО «КХЗ»……………………………………………………………………48

3.2.Разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования………..……………..…………………………………...……..

3.3.Результат совершенствования плановой деятельности на предприятии……………………………………………...……………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………...………………………..…

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..………………..

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Разработка прогноза социально - экономического развития в настоящее время очень важна и играет огромную воль в жизни государства. Данный прогноз осуществляется на региональном и муниципальном уровнях.

Планирование экономики всецело началось после окончания войны. Целесообразность состояла в том, чтобы развивать все отрасли экономики послевоенного времени. Управление экономикой страны осуществлялось на основе государственных планов, которые представляли собой пятилетние планы действующие с 1928- 1991гг.

Произошел переход к рыночной экономике, который привел к прекращению планирования. После распада СССР появилось многообразие форм собственности и способов координации экономической деятельности, что и привело к планированию на предприятиях.

Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики, производитель ориентируется на получение высоких конечных результатов, тем самым планирование на предприятии приобретает все новые функции.

Планирование на предприятии обеспечивает не только выпуск продукции, но и достижению полной занятости ресурсов распределения от полученных доходов и качества жизни населения.

Планирование в условиях рыночных отношений, ориентировано на потребителя и носит прогнозный характер, так как оно основано на неполной информации.

Планирование определяет глобальные цели развития самого предприятия и все части этого решения служат условием для достижения поставленной цели.

Планирование на предприятии является инструментом управления.

Планирование – это вид деятельности, связанный с постановкой целей (задач) и действий в будущем. Оно является важнейшей функцией управления, которая так же как и управление видоизменяется в процессе развития экономики.

Цель дипломного проекта - разработать прогноз социально – экономического развития на предприятии.

Объект исследования - ОАО «КХЗ», предмет - деятельность предприятия по планированию социально-экономического развития.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.Изучить сущность и целесообразность планирования.

2.Рассмотреть практику планирования на современном этапе.

3.Обосновать роль планирования в управлении предприятием.

4.Дать краткую характеристику предприятия.

5.Осуществить анализ финансово-хозяйственной деятельности завода.

6.Провести анализ плановой деятельности предприятия.

7.Разработать прогноз социально-экономического развития ОАО «КХЗ».

Учитывая специфику предприятия основные экономические показатели даны условно.

Методы исследования, использованные в дипломном проекте: монографические, экономико – статистические, расчетно – конструктивные, графические.


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Сущность и целесообразность планирования

Планирование экономики началось после окончания гражданской войны. В.И. Ленин обсуждая проблему электрификации выдвинул тезис о том, что при советской власти вся экономическая деятельность должна развиваться согласно долгосрочными краткосрочным планам. Последовало предложение о создании специального органа передав штаб ГОЭРЛО в постоянную плановую комиссию СОВНАРКОМ. В 1920 году план ГОЭРЛО был разработан на 10 лет.

Так и зародился государственный план – первый в мире орган планирования общегосударственного масштаба.

Далее произошло развитие планирования, который представил собой первый пятилетний план развития народного хозяйства вступивший в действие с 1 октября 1928 года (таблица 1). Планирование пятилетних планов продолжалось с 1928 -1991 года.

Целесообразность планирования состояла в том, чтобы равномерно развивать все отрасли производства. Использовать все возможные ресурсы в соответствии поставленными целями того или иного периода. Главной задачей планов с1986 по 1990 года было обеспечение роста благосостояния населения на основе развития народного хозяйства.

В 1990-е гг. с началом рыночных реформ созданная в ходе социалистического строительства система плановых органов была демонтирована, сам термин «планирование» исчез из официальных документов и разработок. На протяжении нескольких лет Россия не имела научно обоснованной долго- и среднесрочной перспективы экономического развития, а плановая работа на федеральном, отраслевом и региональном уровнях свелась к краткосрочному прогнозированию динамики узкого перечня обобщающих показателей.

 

Таблица 1

«Краткая характеристика пятилетних планов с 1928 -1991 гг.»

Пятилетия Годы Деятельность
1928 – 1932 гг. Осуществлена электросификация всех промышленных, частично транспортных предприятий и сельского хозяйства.
1933 – 1937 гг. Произошла коллективизация сельского хозяйства.
1938 – 1942 гг. «Переход на военные рельсы».
1941 – 1945 гг. Период войны
1946 – 1950 гг. Восстановление народного хозяйства и строительство предприятий.
1951 – 1955 гг. Подъем всех отраслей народного хозяйства. Строительство крупных предприятий.
1956 – 1960 гг. Освоение целены и освоение космоса.
1961 – 1968 гг. Построено 5470 промышленных предприятий.
1966 – 1970 гг. Повышение эффективности использования науки и техники.
1971 – 1975 гг. Улучшение социального обеспечения граждан. Сближение уровней жизни городского и сельского населения.
1976 – 1980 гг. Совершенствование общественных отношений, формирование нового человека. Развитие социалистического образа жизни.
1981 – 1985 гг. Ускорение научно – технологического развития, а так же рациональное использование потенциала страны
1986 – 1990 гг. Расширение ассортимента, товаров народного потребления и услуг.
1991 г. Ликвидация Госплана, отмена планирования

 

В 1995 году был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». В нем определены основные принципы, цели и задачи стратегического планирования, структура и основные механизмы планирования [4].

В 1998 году произошел переход к рыночной экономике отрицательным последствием стало отмена планирования, резко сократилась промышленная деятельность России. Произошло падение ВВП, в 1991 году этот показатель составлял 95 % к 1990 году, в 1998 году сократился на 38 % и составил 57 % к 1990 году. В этом же году Россия заняла 15 место по показателю ВВП.

Переход к рынку предполагал следующие шаги:

1.Разгосударствление, в т.ч. ликвидацию планирования.

2.Приватизация (смена собственника).

3.Либерилизация цен.

4.Либерилизация внешне экономической деятельности.

5.Демополизация (создание малых предприятий).

Далее рассмотрим планирование как саму сущность, представляющий собой инструмент планирования.

Планирование – это процесс выработки и принятия решений, но не разрозненных, а образующих целостную систему, в рамках которой они влияют друг на друга.

Масштаб современной экономики и планирования требуют увязки трех групп целей: народно – хозяйственных, отраслевых и местных интересов (общественных и личных).

В современном отечественном производстве функции планирования на предприятиях определяют не только основной предмет планово-экономической деятельности, но и главным образом объект этого планирования [1].

Одними из наиболее важными объектами плановых решений являются:

- постановка целей;

- выработка стратегии предприятия;

- распределение и перераспределение ресурсов (материальных, денежных, трудовых).

Содержание и главное назначение планирования – сознательное поддержание, своевременное и сбалансированное изменение пропорций воспроизводства – на всех его стадиях (производство, распределение, обращение, потребление), уровнях (народно – хозяйственном, отраслевом, территориальном, производственном), во всех элементах(производительные силы – предметы и средства труда, трудовые и природные ресурсы, экономические и социальные отношения), во всех горизонтах (долгосрочное, среднесрочное, текущее, воспроизводственные циклы) (рис.1).

Разработка плановых документов осуществляется на основе системы технико-экономических показателей, норм и нормативов. Показатель - это качественно определенная переменная величина, которой может соответствовать множество количественных значений. Он состоит из одного или нескольких признаков, отражающих сущность и качественную сторону явлений или процессов одного основания, то есть количественной характеристики: размера, относительной или абсолютной величины.

 

 

Рис.1 «Модель структуры плана»

Планирование в узком смысле- это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, направленных на достижение желаемого результата.

Основания применяются для расчета необходимых величин, а признаки - для поиска нужных единиц выборки [2].

Общим или итоговым предметом плановой деятельности служат проекты планов, которые носят различные названия: комплексный план, прогноз, бизнес-план и другие [1].

К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся:

- формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия;

- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить предприятие в предстоящий период;

- планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;

- определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления;

- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением [1].

Рассмотрим основные принципы планирования:

1) Директивность – обязательность выполнения в конкретные сроки.

2) Адресность – конкретный исполнитель, кем осуществляется планирование.

3) Непрерывность – постоянно возобновляющий процесс, возможность постоянного внесения корректировки.

4) Гибкость – способность менять направленность при изменении ситуации.

5) Координация – «по горизонтали» - согласие планов между вышестоящими и нижестоящими организациями.

6) Интеграция – «по вертикали» - согласование планов между вышестоящими и нижестоящими организациями.

7) Экономичность – находить путь достижения целей с максимумом получаемого эффекта и минимум затрат.

8) Научность – проведение научных исследований и использование достижений НТП.

Конечным результатом планирования является ожидаемый экономический эффект, определяющий в общем виде степень достижения заданных плановых показателей, социально-экономических и других целей. Сравнение планируемого и фактического эффекта является основанием для оценки достигнутых конечных результатов.

 

Практика планирования на современном этапе

В настоящее время вопросы планирования российской экономики становятся все более актуальными. Постепенно разрушаются надежды на всесилие рыночных регуляторов и приходит понимание необходимости создания новой системы стратегического планирования. Теоретические дискуссии о том, какой должна быть новая система планирования, ведутся уже давно. Однако практические шаги по ее созданию предприняты сравнительно недавно.

В настоящее время Министерство экономического развития РФ разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогноза социально – экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Прогноз сценарных условий социально- экономического развития на период 2015 – 2017 годов разработан на вариантной основе – это инерционный и инновационный.

Вариант 1 (инерционный) отражает развитие российской экономики в условиях сохранения инфраструктурных ограничений, замедления роста экспорта углеводородов при относительном ухудшении конкурентоспособности отечественной продукции, что проявляется в торможении инвестиционной активности и относительно более высоком вкладе импорта в удовлетворение внутреннего спроса.

Вариант 2 (инновационный) предполагает уже в 2015 – 2017 годах реализацию мероприятий по переходу на инновационную модель развития и ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление ряда крупных инфраструктурных проектов, устойчивое развитие банковской системы и повышение ее вклада в рост экономики. Инновационный вариант выступает как инвестиционно - ориентированный вариант экономического роста, характеризующийся более высокой нормой накопления.

Варианта показывают различную динамику в зависимости от условий.

Исходными условиями для формирования вариантов экономики служат внешние и внутренние условия, рассмотрим некоторые из них.

Исходные данные для формирования вариантов экономики служат внешние и внутренние условия.

К внешним и сопряженным с ними условиями относятся цены на нефть, цены на газ, цены на газ дальнего зарубежья, среднегодовой курс евро, экспорт нефти экспорт природного газа, экспорт нефтепродуктов, добыча нефти, добыча газа.

К внешним условиям относятся: инфляция, курс доллара, индекс реального эффективного обменного курса рубля. Также особое значение уделено демографической ситуации, которая включает в себя: численность населения, численность населения трудоспособного возраста, численность населения старше трудоспособного возраста, численность экономически активного населения.

Далее подробно рассмотрим внешние условия.

Развитие рынка нефти определяется наращиванием объемом добычи нетрадиционных жидких углеводородов. Мировое производство жидких углеводородов составил в 2014 составило 4541 млн.тонн в год. В 2015 году эти показатели планируется увеличить до 4621 млн.тонн в год. Доля России в мировом производстве жидких углеводородов в 2014 году составляет 11,2%. Данный процент можно сравнить с долей употребления углеводородов в Китае в 2012 году, что составило 11,5 %.

В 2014 году государственный бюджет России был сформирован при предположении, что средняя цена на нефть марки Urals будет составлять $104 за баррель — в этом случае бюджет будет бездефицитным. Средняя цена на нефть марки Urals в январе—июле 2014 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,18%, до $106,99 за баррель. По итогам семи месяцев 2014 года профицит федерального бюджета составил 675,469 млрд руб., или 1,7% ВВП, следует из данных Минфина.

Падение цены во многом имеет искусственно созданные причины, это своего рода — очередные санкции против неугодных США режимов.

Мировое производство газа составляет на 2015 год 3793 млрд.куб метров в год. К 2016 году газ вырастет на 8 % и составит 3816 млрд.куб метров в год, поскольку предложение газа в глобальном масштабе превышает его потребление.

Курс евро по оценке 2014 года составляет 1,37 долларов США за евро. В прогнозном варианте на 2015 год курс евро уменьшится и будет равен 1,35. На начало 2014 года курс евро по отношению к российскому рублю 1 января 2014 года составил 45,0559. На 31 декабря 2014 года курс евро составил 68,3427 рублей за евро. Рост курса евро с начала 2014 года составил около 52%. В 2015 году курс евро по отношению к российскому рублю составляет 55 рублей.

Экспорт нефти на 2014 год составил 230 млн. тонн. Прогноз на 2015 год составляет 229,7 млн. тонн., на 2016 год эта цифра остается неизменной. По данным Минэкономразвития ухудшил прогноз по экспорту нефти в 2014 и 2015 годы на 4,3% и 6,2% соответственно, по сравнению с показателем, учтенного в бюджете на 2015-2017 годы.

Экспорт нефти из РФ в 2015 и 2016 годы составит 227,5 миллиона тонн, в 2017 году — 229,5 миллиона тонн; нефтепродуктов — 153,5 миллиона тонн в 2015 году, в 2016 году — 149 миллионов тонн, в 2017 году — 144,2 миллиона тонн, следует из оценки Минэкономразвития основных макроэкономических показателей.

Экспорт природного газа по оценке 2014 года составил 192 млрд.куб.м. на 2015 год составит 195,1 млрд.куб.м. В 2015 году экспорт природного газа из России составит 190 млрд. куб.м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оценку Министерства экономического развития основных макроэкономических показателей. Основной причиной является Падение потребления газа в ЕС, стремление европейских стран снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать импорт. Существует вероятность более резкого снижения цен на газ под влиянием роста предложения, обострения конкуренции поставщиков, освоения новых источников топлива и технологий газодобычи, начала промышленной эксплуатации Японией газогидратных месторождений", - отмечает Минэкономразвития.

Экспорт нефтепродуктов на конец 2014 года составил 153 млн.тонн, на прогнозный 2015 год экспорт нефтепродуктов уменьшиться на 6,6 млн.тонн и равняется 146,4 млн.тонн. Далее по прогнозу на предстоящие года тенденция будет идти только к снижению и на 2017 год составит 139,7 млн.тонн.

Добыча нефти на 2014 год составила 524,8 млн.тонн. в перспективе на 2015 год эта цифра останется неизменной и составит 524 млн.тонн, но по прогнозу 2017 года эта цифра по сравнению с 2015 годом сократиться на 4 млн.тонн.

Добыча газа на 2014 год составила 668 млрд. куб.м., на 2017 год добыча газа возрастет до 690 млрд. куб.м. По данным Минэкономразвития объем добычи газа в РФ в 2015 году составит 655 млрд. куб.м., что на 13 млрд. куб.м меньше чем в предшествующем году.

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2015 году сохранится на уровне 135,8 миллиарда кубометров, в ближнее зарубежье — возрастет до 50,8 с 49,9 миллиарда кубометров. В том числе на Украину — 16 миллиардов кубов против 16,9 миллиарда кубов в 2014 году.
Далее рассмотрим внутренние условия развития экономики.

Инфляция за 2014 год составила 11,4%, (в прогнозном варианте на 2014 год данный показатель составил 6 %). По прогнозу на 2015 год ИПЦ будет варьироваться от 4,5% до 5,5 %. По оценке Росстата, инфляция в России в феврале 2015 года составила 2,2%, с начала года - 6,2%. Для сравнения в феврале 2014 года инфляция составила 0,7%, а за январь-февраль - 1,3%.

Курс доллара (среднегодовой) по оценке на 2014 год равен 35,5 рублей за доллар США, в 2016 году это число равно 38 руб. На начало 2014 года курс доллара США по отношению к российскому рублю 1 января 2014 года составил 32,6587. На 31 декабря 2014 года курс доллара США составил 56,2584 рублей за доллар. Рост курса доллара с начала 2014 года составил около 72%. В 2015 году курс доллара США по отношению к российскому рублю составляет 50 рублей.

Индекс реального эффективного обменного курса рубля на 2014 год составляет 94,6% к предыдущему году, прогноз 2015 года показывает тенденцию к увеличению, что составит 98,9% к предыдущему году.

Демографическая ситуация, разработана Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения. Демографический прогноз численности постоянного населения на 2014 год составляет 144 млн.чел., прогноз на 2016 год эта цифра равна 145 млн.чел. Средняя продолжительность жизни в 2012 году составляла 69,7 лет, прогнозируемое увеличение в 2016 году составит 72,8 лет. Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости, который к 2017 году составит 1,6 ребенка на женщину репродуктивного возраста (в 2013 году – 1,7).

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 12,9 в 2017 году (в 2013 году – 13,0).

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации до 72 лет к 2017 году (70,8 лет в 2013 году).

Безработица в России в январе 2015 года по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости составила 5,5% экономически активного населения (4,2 млн. человек). Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В целом численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые и безработные) в январе 2015 года составила 75,9 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны. В численности экономически активного населения 71,8 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,2 млн. человек - как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) в январе 2015 года составил 64,8%.

Средний возраст безработных в январе составил 35,7 года. Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 23%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 3,3%, 20-24 лет - 19,7%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (28,2%) и 20-24 лет (14,0%) [12].
С учетом того что в средних возрастах (30–49 лет) коэффициенты экономический активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности экономически активного населения предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и пожилых людей.

В результате, в ближайшей перспективе численность экономически активного населения к 2017 году снизится незначительно – до 71,6 млн. человек по сравнению с 2013 годом ( 71,9 млн. человек) (Приложение Г).

Важным составляющим планирования на современном этапе является ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Основная цель концепции - это повышение эффективности управления свободными остатками денежных средств бюджетов Российской Федерации.

При подготовке ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и «Прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» учтены Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, государственных программ Российской Федерации и иных документов государственного стратегического планирования.

В ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утверждаются 3 основных показателя: валовой внутренний продукт, инфляция и среднегодовой курс доллара.

Доходы бюджета в 2015 году, согласно законопроекту, составят 15,082 триллиона рублей (19,4% ВВП), расходы — 15,513 триллиона рублей (20% ВВП), дефицит — 430 миллиардов рублей. Бюджетные параметры рассчитаны исходя из прогноза роста российской экономики в 2015 году в 1,2%, инфляции на уровне 5,5%, среднегодового курса доллара в 37,7 рубля.

Рис. 3. Динамика ВВП

 

В январе 2015 года рост потребительских цен в РФ в годовом выражении ускорился до 15% с 11,4% по итогам 2014 года. Динамика ВВП представлена на рисунке 3. Курс доллара на начало 2015 года составлял 65,28 рублей, средняя цена в мае пошла на спад и уменьшилась на 14,1 рублей и в итоге составила 51,13 рублей.

 

Роль планирования в управлении предприятием

Планирование занимает важную роль во всей жизни предприятия. Для того чтобы начать какую – либо деятель человек обязан продумать весь комплекс работ, определиться со сроками выполнения, с помощью каких средств он достигнет желаемых результатов.

Первоначальным и основополагающим этапом управления любой деятельности является постановка цели. К данной стадии относятся планирование и прогнозирование. Окончанием данного этапа служит модель производственного процесса, которая способствует достижению поставленных целей.

Управление предприятием – это многофункциональный процесс. Основными функциями предприятия являются: планирование, организация, координация, контроль и мотивация.

Цель предприятия формируется в рамках этих пяти функций, где планированию выделено главное центральное место.

Функция планирования служит для принятия решений, которая осуществляет выработку целей и задач в управлении предприятием.

Организация – данная деятельность направлена на усовершенствование хозяйственной структуры в целом. Организацию управления можно разделить на следующие составляющие: время выполнения работ, технологический процесс и обеспечение информацией.

Роль контроля служит обратной связью в системе управления предприятием, тем самым позволяет осуществить проверку принятых решений и произвести оценку проделанной работы.

Координация, как функция управления позволяет взаимодействие подразделений предприятия для выполнения работы (целей). Исходя из этого происходит необходимое согласование действий организации в целом.

С помощью функции мотивации обеспечивается увеличение заинтересованности работников в общественной деятельности, как в коллективе так и по предприятию в целом. Для достижения данной функции служит моральное и материальное стимулирование. Основой материального стимулирования служит денежное вознаграждение. В основе морального лежат социальные потребности, т.е. уважение и признание коллективом.

Перечисленные функции носят общий характер. В системе управления предприятием выделяют и конкретные функции, которые зависят от специфики объекта планирования [9].

Любое предприятие, независимо от сферы деятельности и масштаба производства должно заниматься планированием. Только при четко поставленных целях организация может обеспечить успех деятельности. Процесс планирования на предприятии исходит от директора, которому от экономического управления администрации поступают документы с предложением о предоставлении прогноза. Далее директор направляет свой приказ в планово – экономический отдел. ПЭО определяет какие подразделения будут участвовать в подготовке прогноза.

Важнейшей задачей предприятия является снижение затрат на производстве, а также стремление достигнуть максимизации прибыли.

Перспективой оптимального управления производством является качественное планирование, которое в полной мере исходит от самой организации и поставленных перед собой целей.

Планирование ориентируется на данные прошлых лет, исправляя ошибки прошлого, и тем самым организация отталкивается от точности фактических показателей настоящего.

В связи с переходом к рыночной экономике расширилась характеристика планирования. Предприятия само в праве выбирать виды планов, которыми оно будет пользоваться.

Для успешного функционирования системы планирования на предприятии должны быть созданы конкретные условия, такие как:

- организационные – жизнедеятельность организации;

- информационные – наличие достоверной информации для сбора и передачи в ПЭО;

- кадровые – это правильно подобранный персонал для управления предприятием на основе четко сформулированных целей и принципов управления в целом.

Составление тактических планов следует за стратегическим планированием. В некоторых случаях стратегическое и оперативное планирование выполняется одновременно. Недостаток такой деятельности, это неотлаженность оперативных решений над стратегическими проблемами.

Если последовательность процесса определена, то составление схем осуществляется в календарной последовательности. Данные схемы имеют вид: графический, диаграммы, таблицы и т.п.

Любая из этих схем позволяет осуществлять организации:

- лучше понять процесс планирования;

- классифицировать планирование по определенным периодам;

- организовать контроль за выполнением каждого этапа;

- вовремя выявить отклонения и исправить их.

Деятельность завода выражается в форме составления долгосрочных планов с разбивкой по годам. Это обусловлено тем, чтобы решить задачу перевода завода на более высокий организационно – технический уровень, увеличить номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции, а так же само качество продукции, улучшить показатели производства труда, рентабельность, конкурентоспособность изделий, а это все возможно только за продолжительный период времени.

Подводя итог выше сказанному, хочется сказать, что планирование организации – это важнейший аспект для достижения поставленных целей, а также для оптимального распределения ресурсов.

 


2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КХЗ»

2.1. Характеристика предприятия ОАО «КХЗ»

Краснозаводский химический завод отсчитывает свою историю с 15 июля 1915 года, когда неподалёку от города Сергиев Посад был основан Троицкий Снаряжательный Завод. В марте 1916 года завод выпустил свою первую продукцию. Первым директором завода с июля 1915 по март 1917 года был Владимир Иосифович Рдултовский.

В годы Второй мировой войны за доблестный труд завод был награждён Переходящим Красным Знаменем ГКО и ЦК ВКП(б) (в 1943 году), а также был одиннадцать раз отмечен приказом Министерства обороны СССР [13].

В 1965 году за высокие успехи Краснозаводский химический завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Географическое положение КХЗ и его творческий потанциал выделили завод в качестве уникального эксперементального «полигона» отрасли по отработке и внедрению новых изделий, серийных технологий и средств механизации с последующей передачей их родственным предприятиям, одним из которых является эксперементального «полигона»

ОАО «Краснозаводский химический завод» - ведущий российский производитель охотничьих и спортивных патронов для стрельбы из глаткоствольных ружей 12, 16, 20 и 410 калибров.

Патроны по результатам испытаний на Льжской и Бирмингемской испытательных станций получили сертификаты на соответствие требованиям Постоянной Международной Комиссии.

Патроны снаряжаются дробями и картечью всех размеров, пулями различных типов, а также сигнальными зарядами красного, желтого, зеленого и белого цветов.

ОАО «КХЗ» имеет свидетельства лауреата и участника программы «Сто лучших товаров России», проводимой под руководством президента МОО «Академия проблем качества» и Федерального агенства по техническому регулировнию и метрологии.

Сегодня Краснозаводский химический завод — это ведущий российский производитель охотничьих и спортивных патронов, разработчик и изготовитель фейерверков и салютов.

Организационная структура управления является линейно – функциональной и строится на прямом подчинении нижестоящих звеньев управления вышестоящими.

ОАО «КХЗ» - многопрофильное предприятие, имеющее развитое капсюльное, пиротехническое, механическое производства и производство изделий из пластмасс.

Пиротехническое производство -государственные заказы; -гражданская продукция; -товары народного потребления.
Механическое производство -обработка металлов; -прессование, штамповка, резка, сварка; -гальваническая и термическая обработка.
Производство изделий из пластмасс и картона -изготовление деталей; -изготовление коробок.

 

Основным структурным подразделением предприятия и производственной единицы является цех. Цех - это организационно-обособленное подразделение предприятии, состоящее из ряда производственных участников и обслуживающих звеньев. В цехах предприятия изготавливается продукция или выполняется определенная стадия производства, в результате которой создаются полуфабрикаты, используемые на данном предприятии.

В зависимости от перерабатываемого сырья, характера производственных процессов различают основные, вспомогательные, обслуживающие цеха.

К цехам основного производства относятся цехи, в которых выполняются основные процессы производства, или их часть, то есть, они непосредственно связаны с изготовлением основной продукции предприятии и предназначены для выработки продукции, определяющей назначение предприятия заготовительные (литейные, кузнечно-прессовые и др.); обрабатывающие (механической обработки деталей, холодной штамповки, термические и др.); сборочные (узловой сборки; генеральной сборки, монтажные, регулировочно-настроечные и др.) цехи.

Вспомогательные цеха - это цеха, которые способствуют выпуску основной продукции, создавая условия для нормальной работы основных цехов. Важнейшими из этих цехов являются инструментальные, ремонтно-механические, ремонтно-энергетические, ремонтно-строительные, модельные, штамповые и др.

Кроме того, во вспомогательных цехах вырабатывается продукция, потребляемая основными цехами предприятия.

Обслуживающие хозяйства предприятия продукции не производят, а выполняют работы по предоставлению услуг основным и вспомогательным цехам. К обслуживающим хозяйствам производственного назначения относятся: складское хозяйство, транспортное хозяйство, санитарно-техническое хозяйство, объединяющие водопроводные, канализационные, вентиляционные и отопительные устройства; центральная заводская лаборатория, состоящая из лабораторий механической, химической. В производственной структуре предприятия важную роль играют конструкторские и технологические подразделения и научно-исследовательские лаборатории. В них выполняются исследовательские, опытно-конструкторские работы, разрабатываются технологические процессы, проводятся экспериментальные работы, осуществляется доводка изделий до готовности по технико-экономическим показателям или требованиям стандартов (Приложение Б).

На предприятиях наряду с производственной структурой различают общую структуру. Общая структура предприятия включает в себя, кроме производственных цехов и обслуживающих хозяйств производственного назначения, также различные общезаводские службы, хозяйства и подразделения, связанные с капитальным строительством, охраной окружающей среды (Приложение А).

Ассортимент выпускаемой продукции ОАО «КХЗ» подразделяется основные виды:

- основная продукция (госзаказы);

--продукция гражданского назначения (патроны сигнальные, термопатрон, термоспички, термошашка и т.д.);

--товары народного потребления: гильзы, патроны, пули, светотехника;

- фейверочные изделия и бытовая пиротехника (Приложение В).

ФГУП «КХЗ» в 2012 году сменил форму собственности на открытое акционерное общество. Это связано с материальными трудностями завода. Благодаря этому переходу была продана часть пакета акций, тем самым нормализовав положение в сфере капитала.

Основным учредительным документом ОАО «КХЗ» является Устав предприятия который состоит из 20 пунктов.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты