Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Квалификационные требования к персоналу.




Читайте также:
  1. I. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения высших должностей муниципальной службы
  2. I. Общие требования
  3. II. Требования безопасности при несении караульной службы
  4. III. Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами
  5. IV. Требования к зонам рекреации водных объектов
  6. IV. Требования к сбору медицинских отходов
  7. VI.2.2.) Требования к личности и действиям опекуна.
  8. VII. Требования к организации транспортирования медицинских отходов
  9. VIII. Требования в отношении вахты.
  10. X. Требования к организации участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В

 

Весь персонал отдела должен иметь высшее образование по специальности цифровые системы и сети связи. Учитывая специфику радиорелейной связи, в каждом подотделе минимум два человека должны иметь допуск на проведение высотных работ. Для качественного обслуживания техники персонал должен дополнительно пройти обучение на фирме, производителе оборудования.

Форма работы персонала - постоянная, 8 часовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя.

Учитывая высокую ответственность персонала за поддержание системы связи в рабочем состоянии, заработная плата по категориям распределяется:

n начальник отдела связи 1.500 руб. -1800 руб.

n заместитель начальника отдела связи 1.400 руб. - 1700 руб.

n главный спец . 1 300 руб. - 1600 руб.

n ведущий спец . 1 000 руб. - 1300 руб.

 

Такая форма оплаты труда по моему мнению обеспечивает руководителю гибкую систему стимулирования труда. Качество работы специалистов оценивается по бесперебойной работе системы связи.

 

Кадровая политика.

 

Отбор сотрудников проводить на конкурсной основе, предлагая контракт на 3 года, с испытательным сроком в течение 3-х месяцев. Один раз в три года проводить переподготовку специалистов отдела в Академии Сбербанка России. Один раз в 3 года специалисты отдела подвергаются аттестации.

           
   
Тип С
 
 
Таштагол
 


Финансовый план

 

В предыдущих главах речь шла в основном о необходимости создания цифровой сети связи Кемеровского банка, разъяснялись возможности получаемые в результате построения ведомственной сети, объяснялись конкурентные преимущества приобретаемые банком благодаря учрежденческой автоматизированной телефонной сети.

В финансовом плане на основании анализа издержек банка на услуги связи приведенных в таблице 20 расчитаем основные экономические показатели:

n текущую стоимость денег;

n срок окупаемости проекта;

n рентабельность проекта.

Перед тем как приступить к расчетам еще раз вспомним о том, что проектируемая сеть будет полностью цифровой, и в общем случае не совсем корректно сравнивать цифровую сеть с аналоговой, так как аналоговая сеть уступает цифровой по всем показателям. С другой стороны такое сравнение подчеркивает особым образом преимущества цифровых систем относящихся к уровню более высокого порядка. При расчете экономической эффективности цифровой сети будем использовать показатели затрат на аренду услуг аналоговой сети. В таблица № 20 приведена динамика роста затрат за три года. Тербанк и отделения на услуги связи за прошедшие три года израсходовали:



        Таблица 20руб.
  1995 г. 1996 г. 1997 г.
Телефонные переговоры
Передача данных
Передача данных Искра 2    
Тарифы на услуги связи
Итого

 

В пересчете с рублей на доллары ($1=6000 руб.) затраты в 1997 году составили: 5874246000:6000= $ 979041.

Цифры, приведенные в таблице можно выразить в графическом виде:

В графике представлена динамика роста затрат в сравнении с тарифами на услуги междугородней связи. В 1995 году затраты на связь составляли 370361000 руб. при тарифе 2300 руб. за минуту разговора. В 1996-1997 годах тарифы на услуги выросли до 6000 туб за минуту. Рост общих затрат произошел за счет возрастания платы за услуги и за счет увеличения объемов передаваемой информации.



В разделе 2.2 бизнес-плана отмечалось, что расчет затрат на построение сети необходимо проводить для: территориального банка и 21 отделения. Поскольку между некоторыми отделениями расстояние превышает 70 км., то для функционирования всей сети необходимо использование 3-х филиалов.

 

При изучении рынка коммуникаций специалистами была собрана достоверная информация по стоимости оборудования, по затратам на производство работ, получены инструктивно методические материалы от госсвязьнадзора, санэпидемнадзора, изучены юридические аспекты земельного законодательства.

На основании имеющегося опыта и действующего законодательства в таблице 21 перечислены основные мероприятия и затраты связанные с проектированием будущей сети, приобретением оборудования, вводом его в эксплуатацию.

На основании таблици 21 в таблицах 23, 24 приведем смету затрат на развертывание сети. При этом в таблице 22 приведены затраты при 5 % таможенном налоге, а в таблице 23 при 20 % таможенном налоге.

 

Все расчеты экономических показателей приведем к текущей стоимости денег.

 

1. Предположим ,что затраты на услуги связи в последующие годы останутся на уровне 1997 года равные $ 979041.

2. Сметная стоимость проекта для тербанка, 21 отделения, 3 филиалов по таблице 23 равна $ 27823800.

3. Вычислим среднюю стоимость издержек отделения на услуги связи за месяц. Для этого затраты на услуги связи 1997 года, $ 979041 разделим на 21 отделение, полученный результат разделим на 12 месяцев, получим среднюю стоимость издержек на услуги связи одного отделения за один месяц составляет:



 

($ 979041:21):12 = $ 3885,1

Таблица 21

  Перечень работ Стоимость оборудования связи
РРС - 23 шт. РРС (Mini-Link) - $ 45.000
ТЛФ  
  УАТС - 11 шт. (MD 100) - $ 30,000
  мультиплексоры - 8 шт. PCM Multiplex - $ 12,000
  групповой комплект - 1 шт. GS (тербанкбанк) - $ 20,000
     
  VSAT станция Таштагол -1 шт. - $ 40,000
Топографические работы для 24  
  объектов - 200 000 000 руб. $33333: 22= $1,5152
Закупка антенн - 23 шт. 1 м. - $ 333
  2 000 000 руб. за 1 м.  
монтаж антенн - 23 шт. от стоимости антенны - 30 %
Таможня от стоимости оборудования 0,05 %
    от стоимости оборудования 0,20 %
    НДС -0,20 %
Эко. Паспорт - 23 шт. $ 500
  3 000 000 руб.  
Разрешен на (F) частоты - 23 шт. $ 1,700
  ГСПИ ЭМС  
  10 200 000 руб.  
Отвод земли (S = 40 м2) на год $300
  4560 руб. за м2  
Проект Гипросвязь -4 $10,200
  61 000 000 руб.
Резерв, страх - 10 %

 

4. В таблице 25 смоделируем процесс экономии на аренде услуг связи при условии помесячного подключения одного отделения с помощью радиорелейной станции к общей радиорелейной сети. Ниже приведена схема подключения:

 

 

5. В таблицу 22 сведем основные данные необходимые для расчета проекта:

 

Расчет проекта по годам

Таблица 22 $

 
  Нулевой год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Затраты на междугороднюю связь 979 041,00 749 820,10 221 446,50 93 242,40    
Доходы за счет экономии   229 220,90 757 594,50 885 798,60 979 041,00 979 041,00
Затраты по проекту 300 800,00 1 087 900,00 1 150 150,00 243 530,00    

 

- затраты на проект из Таблица 23 $ 2 782,38 тыс.

- затраты на услуги связи в 1997 г. Таблица 20 $ 979,041 тыс.

- поступление денежных средств за счет экономии на издержках, смоделированных в Таблице 25.

На основании таблици 22 построим график развития проекта.

 

Рисунок 12 График окупаемости проекта

 

Анализ графика показывает:

1. Кривая затрат на междугороднюю связь по мере развертывания радиорелейной сети будут стремиться к 0.

2. Кривая затрат на проект в течение первого года резко возрастает, в течение второго года возрастание несущественно, в течение двух месяцев третьего года затраты резко убывают.

3. Кривая доходов за счет экономии плавно возрастает в течении 3-х лет по мере развертывания радиорелейной сети. В четвертый год доходы за счет экономии достигнут максимума и останутся без изменения долгие годы.

 

Окупаемость проекта:

 

$ 2 782,38 : $ 979,041= 2,84 г.

 

Расчет чистой текущей стоимости: NPV=PV-CI

 

PV - ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ

CI - ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

 

где Rn - ожидаемый приток денежной наличности в период n.

Zn - затраты по проекту

i - валютная ставка Центробанка =15 %

 

NPV=2458927,0-2276261,7=182665,3

Вывод : капиталовложения на строительство сети должны окупиться за пять лет, и должны дать чистую текущую стоимость (NPV), равную $ 182665,3

Расчет рентабельность проекта

 

 

PI>1 проект приемлем.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 8; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты