КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Тема 1.2 Правила проверки первичных бухгалтерских документов
Содержание работы: Проведение проверки принятых первичных документов бухгалтерского учета: формальной, по существу, арифметической.
Проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов
Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на аудиторных занятиях, и усвоение порядка проведения проверки первичных учетных документов
Оснащение: методические рекомендации по выполнению практической работы, оформленные бланки первичных учетных документов.
Задание 1. Проведите проверку первичных документов бухгалтерского учета: формальную, по существу, арифметическую.
Задание 2. Проведите таксировку и контировку данных первичных бухгалтерских документов. По результатам проверки оформите таблицу 1.
Таблица 1
Результаты проверки первичных учетных документов
Наименование документа
| Дата составления
| Обнаруженные ошибки
| Выполненные бухгалтерские проводки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольные вопросы
- Перечислите известные вам виды проверки первичной учетной документации
- Какие действия выполняет бухгалтер, осуществляя таксировку первичных учетных документов?
- Какую роль выполняет таксировка первичной учетной документации в процессе обработки первичных учетных документов?
- Какова цель контировки первичных учетных документов?
- Как вы считаете, необходима ли унификация документов?
Первичные учетные документы
| ТРЕБОВАНИЕ - НАКЛАДНАЯ № 56
|
| Код
| Организация ООО «Альтаир»
| по ОКПО
|
| | | | | |
Дата составления
| Код вида операции
| Отправитель
| Получатель
| Корреспондирующий счет
| Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)
| структурное подразделение
| вид деятельности
| структурное подразделение
| вид деятельности
| счет, субсчет
| код аналитического учета
| 01.06.2014
|
| Склад № 02
| Хранение
| Кондитерский цех
| Производство
| 20/1
|
| кг
| Через кого Иванову А.Н.
Затребовал
| Михайлова А.В.
| Разрешил
|
|
| Корреспондирующий счет
| Материальные ценности
| Единица измерения
| Количество
| Цена, руб. коп.
| Сумма без учета НДС, руб. коп.
| Порядковый номер по складской картотеке
| | счет, субсчет
| код аналити- ческого учета
| наименование
| номенк- латурный номер
| код
| наименование
| затре- бова- но
| отпу- щено
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Мука, в/с
|
| -
| кг
|
|
| 25=
| 2300=
|
| | 20/1
|
| Маргарин
|
| -
| кг
|
|
| 40=
| 2000=
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
| Отпустил
| Кладовшик Морозова Морозова Н.А.
| Получилмастер цеха Иванова
| |
| (должность)
| (подпись)
| (расшифровка подписи)
|
| (должность)
| (подпись)
| (расшифровка подписи)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| ООО «Альтаир»
|
|
|
|
|
| (организация)
|
| Код
|
|
|
| Форма по ОКУД
|
|
|
| КВИТАНЦИЯ
| ООО «Альтаир»
| по ОКПО
|
|
|
|
| (организация)
|
|
|
|
|
|
|
|
| к приходному кассовому ордеру №
|
| (структурное подразделение)
|
|
|
| от “
|
| ”
| июня
|
|
| г.
|
| Номер документа
| Дата составления
|
|
|
|
|
|
| Принято от
| Задорнова Михаила Викторовича
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
| | 06.2014
|
|
|
|
|
|
| Основание:
| Остаток подотчетных сумм
| Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
|
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| Код
аналитического учета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сумма
|
| руб.
|
| коп.
|
| Соловьева Р.К.
|
|
|
| (цифрами)
|
| Принято от
|
|
| Сто сорок -----------------------------------
|
| Остаток подотчетных сумм
|
|
| (прописью)
| Основание:
|
|
| ---------------------------------------------------------
|
|
|
| ------------------------
| руб.
|
| коп.
| Сумма
| Сто сорок ---------------------------------------------------------------------
|
|
| В том числе
|
|
| (прописью)
|
|
|
| ------------------------------------------------------------------
| руб.
|
| коп.
|
|
| “
|
| ”
| июня
|
|
| г.
| В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
| М.П. (штампа)
| Приложение
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер
| Краснова
|
| О.Г.Краснова
|
|
|
| Главный бухгалтер
| Краснова
|
| О.Г.Краснова
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| Получил кассир
| Волкова
|
| А.М.Волкова
|
|
|
| Кассир
| Волкова
|
| А.М.Волкова
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
|
|
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ООО «Профиль»
| по ОКПО
|
| | (организация)
|
|
| |
| | (структурное подразделение)
|
| |
| Номер документа
| Дата составления
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
|
| 22 июня 2014
| | | | | | |
Дебет
| Кредит
| Сумма, руб. коп.
| Код целевого назначения
|
|
| код структурного подразделения
| корреспондирующий счет, субсчет
| код аналитического учета
|
|
|
|
|
| 40 000-95
|
|
| Выдать Банку по чеку № 56 РБ – 102___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание депонированная заработная плата___________________________________________________________________________________
Сумма Сорок тысяч ______________________________________________________________________________________________руб. 00 коп.
(прописью)
Приложение
Руководитель организации Директор_______ ___________ И.В. Самойлов ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Краснова_________ О.Г.Краснова_______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Получил ____________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
руб. коп.
«» г. Подпись _____
По __________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир Волкова А.М.Волкова______________
(подпись) (расшифровка подписи)
|
| Коды
| Форма по ОКУД
|
|
| Товарно-транспортная накладная
|
| №
|
| 213
|
| (серия)
| Дата составления
|
| 10
| 06
| 2014
| Грузоотправитель
| ЗАО «Фрегат», г. Москва, Ленинградский пр., д. 80, тел. 198-98-98
| по ОКПО
|
| 52564479
| Грузополучатель
| полное наименование организации, адрес, номер телефона
| по ОКПО
|
| 52563456
| ООО «Омега», г. Владимир, ул. Садовая, д. 5, тел. 5-21-43
| Плательщик
| полное наименование организации, адрес, номер телефона
| по ОКПО
|
| 52563456
| ООО «Омега», г. Владимир, ул. Садовая, д. 5, р/сч. 407038104800000080939
|
| полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты
| | | | | | | | | | | | | I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)
Код продукции (номенклатурный номер)
| Номер прейскуранта и дополнения к нему
| Артикул или номер по прейскуранту
| Количество
| Цена, руб. коп.
| Наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт
| Единица измерения
| Вид упаковки
| Количество мест
| Масса, т.
| Сумма, руб. коп.
| Порядковый номер записи по складской картотеке (грузоотправителю, грузополучателю)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8
| –
| –
| 15
| 28800
| Компьютер
| Шт.
| Коробка
| 30
| 0,08
| 432 000
| 93
| | 12
| –
| –
| 5
| 3500
| Телефакс
| Шт.
| Коробка
| 1
| 0,002
| 17 500
| 17
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Товарная накладная имеет продолжение на
| –
| листах, на бланках за №
|
|
| Наценка, %
|
|
| | и содержит
| Два
| порядковых номеров записей
|
| | Складские или транспортные расходы
| 320=
| |
| прописью
|
|
| | Всего наименований
| Два
| Масса груза (нетто)
| Семьдесят восемь кг
| 0,078
|
| Т
|
|
| |
| прописью
|
| прописью
| 0,082
|
| Т
|
|
|
|
| | Всего мест
| Тридцать одно
| Масса груза (брутто)
| Восемьдесят два кг
| | прописью
| прописью
|
| Всего к оплате
| 449 500
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|